Forum des Logiciels DLG

welcome@dlg-net.forum

Vous n'êtes pas identifie.

Annonce

IMPORTANT

- Ce service a pour objectif principal l'echange d'informations et d'experiences entre les utilisateurs de nos produits et eventuellement le personnel technique de DLG. Tout message ne respectant pas les regles du forum sera supprime.
- Les inscriptions au forum se feront desormais avec confirmation de l'adresse e-mail. Un mot de passe est envoye dans votre boite e-mail que vous avez specifie lors de votre inscription. Apres l'inscription, vous devez ouvrir votre boite e-mail et recuperer votre mot de passe pour pouvoir vous identifier sur notre forum. Vous pouvez par la suite changer votre mot de passe.
- This service has as main goal the exchange of informations and experiences between the users of our products and the members of our technical support. Any message that does not respect the forum's rules will be deleted.

#1 25-12-2010 10:25:09

comptable13
Membre
Date d'inscription: 25-12-2010
Messages: 59

Des problemes de retraitements?

Bonjour à tous,
En lisant attentivement la note methodologique elaboree par monsieur Ben Torki, dans son paragraphe faisant reference à l'etape de retraitement, en pages 6 & 7, il est dit "... Les comptes transitoires utilises dans le journal de translation seront imperativement analyses et retraites dans l'etape suivante (journal de retraitement). Ces comptes sont soldes au 31.12.2009 version SCF."
Je vous avoue que certaines zones d'ombres subsistent, effectivement, là je suis dans la phase du remplissage du tableau de correspondance d'un logiciel bien connu sur la place d'Alger, situe à Boumerdes (pour ne pas citer de marque), dans ma table de correspondance, plus precisement dans ma balance au 31.12.2009, j'ai des comptes de l'ex. PCN 247 clim & chauffage,que j'ai converti en 213 sous SCF, j'ai aussi des 40,469,50 & 579 PCN que je pense les mettre dans le 470 sous SCF (je suis toujours dans le table de correspondance fourni par mon logiciel) j'ai un probleme d'interpretation de cette note citee ci-dessus.
Ma question est toute simple; quand je dois faire ma reouverture 2010 à partir de 2009? Apres ou avant retraitement? Comment je fais pour importer mes a nouveaux si dois traiter mes donnees de 2009? Pour le mieux, c'est d'ouvrir 2010 normalement avec une tableau de correspondance avec les cas que j'ai cite plus haut et de proceder au retraitement (en passant carrement des ecritures sous le logiciel) en annulant par exemple le 470.040 par 562.000 debiteur? Corrigez moi si je me trompe.
Auss, mis à part la convertion du flux tresorerie sur 2009, n'y aurait il pas autres operations que j'aurais omis de faire?
Merci.

Hors ligne

 

#2 02-01-2011 10:25:52

belmedani
Ex-Membre DLG
Date d'inscription: 11-03-2009
Messages: 337

Re: Des problemes de retraitements?

Bonjour,

Au niveau du dossier 2009 PCN:
1- Établir la table de correspondance PCN/SCF
2- Effectuez le passage, pour obtenir le dossier 2009 SCF
3- Sur le dossier 2009 SCF, creez un journal de Retraitement, et saisissez vos ecritures de retraitements.


Creez votre dossier 2010 SCF, et importez les à nouveaux depuis le dossier 2009 SCF.


" Bien sûr s'il s'agit bien du logiciel PCCOMPTA Win DLG ...dont vous voulez parler "


*-*-*       Belmedani            *-*-*
--- Ingenieur en Informatique ----

Hors ligne

 

#3 03-01-2011 12:16:52

slimo1964
Membre
Date d'inscription: 08-12-2010
Messages: 11

Re: Des problemes de retraitements?

comptable13 a ecrit:

Bonjour à tous,
En lisant attentivement la note methodologique elaboree par monsieur Ben Torki, dans son paragraphe faisant reference à l'etape de retraitement, en pages 6 & 7, il est dit "... Les comptes transitoires utilises dans le journal de translation seront imperativement analyses et retraites dans l'etape suivante (journal de retraitement). Ces comptes sont soldes au 31.12.2009 version SCF."
Je vous avoue que certaines zones d'ombres subsistent, effectivement, là je suis dans la phase du remplissage du tableau de correspondance d'un logiciel bien connu sur la place d'Alger, situe à Boumerdes (pour ne pas citer de marque), dans ma table de correspondance, plus precisement dans ma balance au 31.12.2009, j'ai des comptes de l'ex. PCN 247 clim & chauffage,que j'ai converti en 213 sous SCF, j'ai aussi des 40,469,50 & 579 PCN que je pense les mettre dans le 470 sous SCF (je suis toujours dans le table de correspondance fourni par mon logiciel) j'ai un probleme d'interpretation de cette note citee ci-dessus.
Ma question est toute simple; quand je dois faire ma reouverture 2010 à partir de 2009? Apres ou avant retraitement? Comment je fais pour importer mes a nouveaux si dois traiter mes donnees de 2009? Pour le mieux, c'est d'ouvrir 2010 normalement avec une tableau de correspondance avec les cas que j'ai cite plus haut et de proceder au retraitement (en passant carrement des ecritures sous le logiciel) en annulant par exemple le 470.040 par 562.000 debiteur? Corrigez moi si je me trompe.
Auss, mis à part la convertion du flux tresorerie sur 2009, n'y aurait il pas autres operations que j'aurais omis de faire?
Merci.

Avant  de faire le passage  PCN-INSF il faut retraiter les compte  qui vous posez des problemes
En  creant  un journal  de passage PCN-NCSF
Le compte 40 il faut  le reintegre  a leur comptes respective  en classe 5
Le compte 50 il faut  le reintegre  a leur comptes respective  en classe 4
Les compte agencements  climatisation et chauffage  les  reintegre au comptes  218
Le compte climatiseur 218 Materiel de bureau
Et il faut aussi  traiter les comptes 61, 62,69 et 79 en passant les ecritures en signe (-)
Ex   le compte  698 00 =1000.00

698000  charge exceptionnelles          -1000.00
698001 diffrance sur paiement             9000.00
698002 penalite                              1000.00
             
          
En  gardent  le même resultat de l'exercice 2009

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB