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Salam,
Saha Aidekoum l'equipe DLG;
Comment faire pour envoyer un fichier contenant les salaires xls vers BNA (Ebanking) ou autre format ...
Pour être plus explicite la methode pour extraire le fichier du logiciel PCPAIE (tableau salaires et comptes bancaires) , pour apres l'envoyer à la banque BNA.
Merci
Salutations
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Bonjour,
Pour le virement bancaire normalise sur Fichier, allez vers Impression\Virement Bancaire /Fichier, vous avez :
- Soit l'EDI : sur Fichier Texte, c'est le format utilise actuellement
- Sinon, BNA (Ancienne version) : toujours un fichier Texte
Pour les deux cas:
- Mettez le mois de la paie
- Verifiez votre filtre,
- Choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre fichier (dans "Fichier Resultat") : cliquez sur le bouton "Parcourir" pour choisir un autre emplacement
- Cliquez sur le Bouton "Generer le Fichier"
- Cliquez sur le Bouton "Verifier/Lire le fichier" pour verifier est ce qu'il y a des erreurs à corriger ou non.
Pour plus de details, consultez l'aide de cette option (cliquez sur le bouton "Aide").
Mais avant de calculer la paie, vous devez saisir les informations au niveau de l'Onglet "Banque" de chaque Salarie:
- Cochez "Virement Bancaire"
- Saisissez le RIB (Numero de Compte sur 20 chiffres) de chaque salarie
- Mentionnez la banque Entreprise dans "Banque Entreprise" : la banque entreprise doit être creee dans la table des banques, où le numero de compte bancaire de la societe doit être saisi dans la fiche de creation.
Important : Si vous avez calcule la paie sans mentionner l'une de ces informations, vous devez la supprimer, saisissez l'information manquante et la recalculer.
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Re bonjour,
Apres avoir suivi les demarches , quand je clique sur generer le fichier , il me dit aucun salarie ne correspond ?
En sachant que ;
- j'ai ajoute le compte de l'entreprise dans l'ongle Banque puis l'ongle entreprise et j'ai clique sur Tous ( entreprise et non salarie).
- Ensuit Impression et virement banque puis EDI , j'ai selectione le mois le compte entreprise qui est BNA et je clique sur generer
- avant , c'est la banque CPA ça marchait, mais pour la BNA non , j'ai rate une etape mais laquelle ?
Merci
Salutations
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Bonjour,
1- Vous devez verifier que vos paies ont ete calcule avec la BNA. Pour cela, allez vers Salaries et Paies \ Calcul \ selectionnez la paie que vous voulez \ sur la droite vous avez l'onglet "Historique" pour verifier que c'est un Virement bancaire et que le compte bancaire Salarie est correcte, et l'onglet "Codes" pour verifier que vous avez la banque BNA.
Si vous ne trouverez pas les bonnes informations, vous devez supprimer cette paie, et recalculez-la avec les informations du virement que vous avez mentionne dans la partie "Banque".
2- Si tout va bien, allez vers Impression\Virement Bancaire/Fichier \ Virement Bancaire Normalise EDI : mettez toutes les informations necessaires, et n'oubliez pas de verifier votre Filtre, vous devez avoir Tous les salaries: Si vous avez un filtre specifique, cliquez sur le bouton "Mise à Blanc".
Il faut aussi mettre la banque entreprise qui est mentionnee dans la partie Banque des salaries au niveau de la case "Code Agence".
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