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J'ajoute :j'ai effectue plusieurs fois la revalorisation des Stocks ,en vain et que le solde(credit)actuel ne correspondent pas au total des bons d'entree :paiement à Terme soldes initiaux et avances :nuls
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Bonjour,
Avant toutes modifications ou autre, veuillez faire une copie de securite du votre dossier.
- Pour supprimer les factures fournisseurs, allez vers Fichier\Achats\Factures Fournisseurs : chargez la facture en Tapant F9 (Saisissez le numero Facture), et tapez la Touche F5 Purge.
- Si vous voulez aussi supprimer le Bon d'entree, allez vers Fichier\Achats\ Saisie Achats \ Chargez le Bon d'entree par F9 et supprimez-le par la touche F5.
- Pour Actualiser le solde du Fournisseurs Allez vers Fichier\Fichier Fournisseurs \ Generer Cumuls Fourn.
- Pour recalculer les quantites et les valeurs en stock des Articles concernes par les factures supprimees, allez vers Outils\ Revalorisation des Stocks.
Important : Si vous avez transforme directement le bon d'entree en facture fournisseur depuis la saisie d'entree, le logiciel cree la facture Fournisseur avec le numero qui a ete mentionne dans le bon d'entree (case : NO Fac. F). Donc, veuillez verifier toutes les factures du fournisseurs concerne.
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