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Comment parametrer le TCR avec les comptes ( cession inter-unite)suivant
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX
8 Cessions inter-unites
8903 Cessions inter-unite achats
890380 cession inter-unites marchandises
890381 cession inter-unite matieres premieres
890382 Cessions inter unites Autres approvisionnements
8906 Cession inter-unite charges
890600 cession inter-unite marchandises
890601 cession inter-unite matieres premieres
890602 cession inter-unite autres approvisionnements
890604 cession inter-unite etudes et prestations de services
890605 cession inter-unite materiels
890608 cession inter-unite frais accessoires d'achat
890620 cession inter-unite services exterieurs
890627 cession inter-unite Frais financieres
890630 cession inter-unite charges de personnel
890640 cession inter-unite impôts et versements assimile
890650 cession inter-unite autres charges operationnelles
890660 cession inter-unite charges financieres
890670 cession inter-unite elements extraordinaires
890681 cession inter-unite -Valeur residuelle
8960 cession inter-unite frais de siege
896000 cession inter-unite frais de siege
8907 Cession inter-unite produits
890700 cession inter-unite marchandises
890701 cession inter-unite produits finis
890702 cession inter-unite produits intermediaires
890704 cession inter-unite travaux
890705 cession inter-unite etudes
890706 cession inter-unite autres prestations de services
890708 cession inter-unite service et produits annexes
890720 cession inter-unite production stockee ou destockee
890750 cession inter-unite autres produits operationnels
890760 cession inter-unite produits financiers
890770 cession inter-unite elements extraordinaires
890781 cession inter-unite -Produits de cessions d'investissements
8907 cession inter-unite frais de siege
897000 cession inter-unite frais de siege
Derniere modification par slimo1964 (29-12-2010 11:22:14)
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Je me trouve aussi en face du même problemes pour les charges et produits inter-unites, du cote logiciel et du cote purement comptable.
Comme le CNC n'a pas donnee de correspendances au comptes 89, on est en face de deux methodes utilises dans les entreprises.
y'a des entreprises qui ont gardes le 89, donc 897 pour les produits et 896 pour les charges, dans ce cas, je me pose la même question que slim1964, comment parametrer le TCR?
d'autres entreprises par contre, se sont bases sur le PCG Français, et ont choisi d'utiliser les comptes 186 (pour les charges entre unites) et le 187 ( pour les produits entre unites), dans ce cas la, comment faire dans les parametres pour que les soldes soient calcules dans le PCN tout en evitant qu'ils figurents dans le Bilan?
Salutations.
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salam
voire ce lien :
http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm
merci
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boudhar a ecrit:
salam
voire ce lien :
http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm
merci
Le lien http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm m'impose de permettre par exemple
Cession inter-unite ( SALAIRE) en 89663 le compte en 5 chiffre, mes le plan comptable que nous etatisons et en 6chiffre 890630 cession inter-unite salaire .
Pour ce, nous vous demandons de laisser la main libre pour nous permettrons les cessions inter- unite comme nous voulons
Derniere modification par slimo1964 (03-01-2011 11:30:32)
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Le lien http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm m'impose de permettre par exemple
Cession inter-unite ( SALAIRE) en 89663 le compte en 5 chiffre, mes le plan comptable que nous etatisons et en 6chiffre 890630 cession inter-unite salaire .
Pour ce, nous vous demandons de laisser la main libre pour nous permettrons les cessions inter- unite comme nous voulons
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boudhar a ecrit:
salam
voire ce lien :
http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm
merci
Le lien http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_BILAN_TCR.htm m'impose de permettre par exemple
Cession inter-unite ( SALAIRE) en 89663 le compte en 5 chiffre, mes le plan comptable que nous etatisons et en 6chiffre 890630 cession inter-unite salaire .
Pour ce, nous vous demandons de laisser la main libre pour nous permettrons les cessions inter- unite comme nous voulons
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salam
vous pouvez faire
890630 ===>896300
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Bonjour;
La version actuelle suppose que 89 est le seul prefixe des comptes inter-unites. La prochaine version, permet de modifier ce Prefixe. Dans ce cas; modifiez le 89 par defaut en 890.
Pour les 2 comptes des frais de sieges à repartir:896000 et 897000 il vaut mieux les changer en:890699 et 890799
Dans ce cas, on va rajouter au TCR deux lignes qui ne s'impriment que si'ils ont des valeurs).
Repartition frais de siege (charges) ===> ECRITURES("/MVM";699)
Repartition frais de siege (produits) ===> -ECRITURES("/MVM";799)
Sur les colonnes inter-unites; Ces deux formules cheche ses valeurs dans les comptes:
890699-Repartition frais de siege (charges)
890799-Repartition frais de siege (produits)
Quelques inconvenients!!!
Dans le NSCF :
69 = Impôts sur les resultats et assimiles
79 = Non utilise
Ici, on suppose que le compte 699 ne devrait pas exister dans votre plan comptable de même pour le compte 799.
Il est possible d'envisager d'utiliser les lettres dans les comptes :
8906FS-Repartition frais de siege (charges)
8907FS-Repartition frais de siege (produits)
Repartition frais de siege (charges) ===> ECRITURES("/MVM";6FS)
Repartition frais de siege (produits) ===> -ECRITURES("/MVM";7FS)
Salutations.
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Tarek a ecrit:
y'a des entreprises qui ont gardes le 89, donc 897 pour les produits et 896 pour les charges, dans ce cas, je me pose la même question que slim1964, comment parametrer le TCR?
Salutations.
Salam,
Oui, SONATRACH
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Bjr ! Je porte à votre connaissance que les contres parties des comptes :
896 est de 186
897 est de 187
Suivant les normes Internationales.
je bosse dans une Multinationale nous exerçons ces norme depuis 2005.
Laisser ces comptes à l'ere du PCN comme il se dit dans ce Forum est une GRANDE Erreur !! Même le decret ne le permet, car cette classe est abrogee.
SONATRACH aussi ne le fait pas comme le disent quelque uns.
Suivant les IAS/IFRS toutes les cessions Inter-Unite se font par le compte 18.
Exp:
Transfert d'une charge du personnel d'un montant de : 10 000.00 de l'unte B à la direction generale A.
Chez B on comptabilise ceci :
181 10 000.00
187 10 000.00
1863 10 000.00
181 10 000.00
Chez A :
1863 10 000.00
181 10 000.00
La cession est compensee automatiquement en cahrge et en produits.
La même ecrture est operee aux transfert des Amortissement lors du transfert d'une Immobilisation.
Y'a aucune configuration à effectuer sur le logiciel pour les cessions inter-unites.
Bonne Comptabilite à tous !!
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Pardon chez B : juste cette ecriture :
181 10 000.00
187 10 000.00
Pardon encore une fois.
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Kaci a ecrit:
Bjr ! Je porte à votre connaissance que les contres parties des comptes :
896 est de 186
897 est de 187
Suivant les normes Internationales.
je bosse dans une Multinationale nous exerçons ces norme depuis 2005.
Laisser ces comptes à l'ere du PCN comme il se dit dans ce Forum est une GRANDE Erreur !! Même le decret ne le permet, car cette classe est abrogee.
SONATRACH aussi ne le fait pas comme le disent quelque uns.
Suivant les IAS/IFRS toutes les cessions Inter-Unite se font par le compte 18.
Exp:
Transfert d'une charge du personnel d'un montant de : 10 000.00 de l'unte B à la direction generale A.
Chez B on comptabilise ceci :
181 10 000.00
187 10 000.00
1863 10 000.00
181 10 000.00
Chez A :
1863 10 000.00
181 10 000.00
La cession est compensee automatiquement en cahrge et en produits.
La même ecrture est operee aux transfert des Amortissement lors du transfert d'une Immobilisation.
Y'a aucune configuration à effectuer sur le logiciel pour les cessions inter-unites.
Bonne Comptabilite à tous !!
Je tiens a preciser que les normes IAS/IFRS ne donne aucun numero de compte , les normes ne donnent que les principes de presentation des etats financier, quand aux numeros de comptes, c'est laisse aux normalisateurs comptables de chaque pays.
Les numeros de compte que vous avez donnee , sont ceux du PCG français, et non des Normes IAS/IFRS.
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