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bonjour;
c'est la 1ere fois que je participe a ce forum et j'espere bien d'avoir de l'aide
quand j'ai commencer mon travail j'ai jete un oeil dans le bilan 2009 et la j'ai trouver l'anarchie total
plusieurs d'erreurs :
* des fcts d'achats declares G50 (tva) mais non comptabilser 2009
* des fcts d'achats non declares G50 (tva) et comptabiliser 2009
* des reglements effectues (especes ou virement )mais non comptabiliser
* plusieurs solde fournisseurs sont pas correcte
please aidez moi de corriger ces erreurs en 2010 si on peus le faire
et merci d'avance
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Salam
* des fcts d'achats declarees G50 (tva) mais non comptabilisees 2009: je dois faire une petite recherche pour la regularisation cote SCF car je pense s'il y a des charges ca va toucher le 110 et 133 ou 134; quand j'aurai la reponse exacte je vous communique.
* des fcts d'achats non declarees G50 (tva) et comptabiliser 2009: vous les declarees sur G50 de 2010, rien de special ici.
* des reglements effectues (especes ou virement) mais non comptabilises: passer le paiement en 2010, rien de special ici
* plusieurs soldes fournisseurs ne sont pas corrects: une simple regularisation en 2010. S
Si c'est une question de Reglement si non c'est comme le premier cas.
NB: j'ai remarque ici plusieurs professionnels abonne, mais la contribution a donner des reponses est mediocre, c pas bien,, '' Men 3alama 3ilman wa 3alameh''
Derniere modification par Karima.Berrayah (27-08-2010 13:38:15)
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bonjour;
je vous remercie pour votre aide ; apropos de votre remarque je vous signe que c'est une nouvelle entreprise creer en 2009 ,
et le comptable qui l'etait avant moi est un comptable externe
il faut voir les anomalies qui je les trouvais (khir rabi li 3alem)
*quand je passe l'ecriture du paiement quelle date faut il la comptabiliser 2009 ou 2010?
saha ftorek et saha ramdanek
thank you
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Salam
A savoir si t'as depose le bilan ou pas, si il est depose vous comptabilise en 2010, et je prefer que tu fait la creation d'un journal de regularisation comprend toutes les regularisations de l'exercice 2009, pour ne pas confondre avec les ecritures normal de l'exercice 2010.
Salam
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[
Salam Melle Amina
Sur la presque totalite de tes interrogations Melle Karima.Berrayah t'a repondu, en ce qui concene les achats non comptabilises en 2009, tu peux les comptabiliter en 2010, ca n'influe pas sur le resultat, ca touche uniquement les stocks, pour la tva de ces achats, recupere les sur g50, en 2010.
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bonjour;
je vous remercie pour votre aide
evidemment le bilan a ete deposer ,
je regularise en 2010 en mettant la date des factures ou des reçu de versement 2009?
NB : ca fait deux mois que je m'occupe ce poste ,j'etais etonnee des anomalies que je les trouvais.
thank You very much
saha ftourkom
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Salam
Pour les reglements c la date des paiement mentionee sur le libelle, mais la date comptable c'est le 01/01/2010 sur le journal de regularisation
Salam
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Salam
je viens d'avoir cette reponse d'un conferer ( etait Mon prof de SCF) :
" les charges des exercices anterieurs devaient être comptabilises par nature (en contrepartie d'un compte de tresorerie ou d'un fournisseur par exemple), puis neutralise du resultat de l'exercice en contrepartie du compte report à nouveau, comme si la charge avait eu lieu au cours de l'exercice passee.
Dans le PCG francais, effectivement on utilise les charges exceptionnelles, mais qui n'ont rien à voir avec les charges extraordinaires du SCF.
evidemment il ne faut oublier l'effet d'impôt lorsqu'on neutralise la charge en contrepartie du 11."
salam
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Salam
Il faut savoir que:
1- la reouverture des comptes au 01 01 2010 sera composee de deux partie:
1er partie: la reouverture pure et simple des comptes du 31.12.2009.
2eme parties: les ecritures de retraitement de cette reouverture pour la rendre en conformite avec les normes du SCF.
Ces ecritures de retraitement vont affecter directement le compte report à nouveau, (l'instruction N°02 à proposer un compte specifique du compte 11 intitule « Ajustements resultant de changement de methodes comptables).
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Saha aidkom ou kol 3am ou ntouma bkhir
Je vous remercie pour les reponses bien precises
1-creer un journal de regularisation
2- passer les ecritures de regularisation
3- neutraliser avec le c/11 report à nouveau
4- faire des analyses de compte
Ce que j'ai bien compris que le c/12 resultat de l'exercice ne va pas toucher
Mais, le c/5300 caisse est influencer ; le solde est devenu credite
Parce qu'il y a des frais et des factures que sont payes par le patron sans nous prevenir
Es que je passe l'ecriture de paiement en utilisant le compte /455 compte courant des associes ?
merçi et bonne journee
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Bonsoir amina
Vous n'avez pas precise si c'est une societe de personne physique ou personne morale, pour une personne physique y'a pas de probleme, mais pour une personne morale, il faut un acte notarie d'une reconnaissance de dette de la societe envers ses associees.
Vous ne pouvez pas passer des ecritures comptables sans pieces justificatifs.
salam
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Bonsoir,
Excuxez moi d'intervenir :
- Il faut se demander comment votre patron a regler ces factures par cheque, virement ou par especes si par especes faites comme si c'est vous qui avez regle et rembourser la somme au patron si le reglement etait par cheque ou virement vous utilisez le compte 455 sans avoir un acte notarial comme notre ami hamdim a suggeste le reçu ou bien le releve banquaire fait foi et c'est une piece valable
- Pour notre ami Hamdim l'acte notarial c'est pour les apports.
Dans l'attente de vous lire.
----------------------------------
je suis la pour servir mon pays.
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Salam
L'acte n'est pas que pour les apports, j'ai une circulaire interne pour les verificateurs , qui parle des condition d'emprunt, entre associe et la SARL, le seul cas ou l'acte n'est pas exigible, est quand les associes sont de la même famille, des descendant ou ascendant, premier degre..........., des que j'aurai la possibilite je la scanne.
même au niveau du SCF, j'ai pas trouve un compte ou une idee (Dans le cas contraire veuillez m'informez), sur l'emprunt reçu d'un associe, l'associe est une personne distincte de la personne moral. (soit un apport soit un paiement de dividende entre eux), autre chose c'est un emprunt sans interêt generalement.
.
Salam
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salam;
c'est une societe de personne physique donc y a pas de probleme de regler des frais concerne l'entreprise de son propre argent
je constate le paiement en utilisant le c/455 c'est juste non
mais es qu'il y a un seuil qui faut pas le depasser et es qu'on doit le remboursser comptablement
merçi pour votre collaboration
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Salam
Pour une Ets , il n y a pas d'associe non plus le C/455, mais un exploitant et un fond d'exploitation, tu utilise le C/108 Compte de l'exploitant en contre partie du compte C/5, a la fin de l'annee au 31/12/2010 le C/108 doit etre solde avec le C/101 Fons d'exploitation.
Salam
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merçi , j'ai bien comprie
bonne journee
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