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bjr
j'ai un probleme sur pc stock pour faire une entree de facture fournisseur
alors notre fournisseur nous livre de la marchandise pour un mois avec des bons de livraison et que au cours du mois on lui fait des retours avec des bons de retours alors quand je regroupe dans la logique les bons de reception - (moins) les bon de retours j'aurai la quantite de la facture fournisseur mais dans mon cas pc stock me donne pour l'entree de facture fournisseur les bon de reception sans soustraction des bon de retours
comment dois-je proceder pour regler ce probleme?
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Bonjour,
Pour la facture Fournisseur, vous devez regrouper tous les bons de reception.
Si vous avez des bons de retours, regroupez ces bons pour etablir Avoir Fournisseur.
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